「合理节税」攻略网上办税系统报表填写的15个常见问题!
2021-04-15 16:41:46

九月宣言对我的小伙伴来说是一份精彩的文件。边肖收集了一些在网上报纸上填写报告表格的难题。快来看看!

填报班罕见问题解答

1.填写报表有什么说明?

(1)报表填报一定要使用Enter,尽量不要用点击屏幕的方式切换到CCTV,因为大量报表的自动计算是由Enter触发的。在实际操作中,如果发现报表的统计数据有怨气,只需点击屏幕上的第一个编辑框,按enter键,即可“保存报表”。

(2)如果您想删除报告中已填充的数据项,请使用“删除”键,少用“退格”键,否则可能会导致填充页返回上一页。

(3)不想尝试修改自动合理节税生成的统计数据,比如个人所得税季度申报累计数。这些数字是由系统自动计算或从收集管理系统获得的申报的基本统计数据,不能通过流程修改。如正确,需核对上季度的申报情况,经合理节税部门主管行政机关更正后,才能获得准确的统计数据。

2.有些报表很难创建或打开?

点击“重做codice_”解决问题。如果今后无法解决,请与配额管理机关负责人密切联系。

3.填写报告时发现税务或其他工程项目有错误?

一般纳税人的增值税登记资料或其他资料登记无误,纳税人应在第一时间与负责人紧密联系

金融事务

行政机关变更。

4.填纳税申报表的时候发现网页自动退出?

主要有三种情况:

第一,网站税更新是个难题。一般在网站税务系统恢复正常时会发出通知或提示用户使用;

第二,IE或TC程序可以正确安装和删除;

3.合理节税是指系统长期没有运行来支持系统的可靠性。一般情况下,超过10分钟不操作网页,网页会退出新登录。

5.在网站上举报时,是否建议有未举报的迟到统计?

如果纳税人有逾期未申报状态,需要到办税处补充申报,才能在当前网站上申报。

6.大米的进货发票或销售发票怎么录入?<合理节税/p >根据要求统计后,可将流程记录在附表2第6栏。

7.发生红字通知业务应该怎么做?

根据相关业务要求,纳税人(购买方)发生红字通知业务时,应在当期申报时进行输入转出。网站税务系统会自动将通知中列出的进项税转出金额导入附件二第20栏。经纳税人确认后,系统自动将“当期进项税转出金额”第13列的税款导入增值税纳税申报表主表第14行(适用于一般纳税人)。

如果当期已经认证了相同红字通知的金色发票,则网站税务系统会自动过滤掉统计数据,不提取小于零的抵扣联。纳税人在填写《增值税抵扣明细表》时,如仍发现经认证的金色发票,应在附表2第23栏的红字发票中填写税款,并设置为“转让进项税的其他条件”。保存后,系统会自动将第13列“本期”中的进项税转出

8.增值税一般纳税人提交申报时,建议“附表2第一栏的税额应大于“人民币所得税抵扣表”中增值税发票的本期数!”

根据业务需求,本期纳税人申报的《人民币进项税额抵扣表》中本期增值税专用发票数量应小于等于《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》附件二第一栏的税额。在具体管理工作中,当纳税人有黄金发票参与当期抵扣时,可能会出现《人民币进项税额抵扣表》中增值税合理节税发票当期数少于《增值税纳税申报表》(适用于一般纳税人)附表2第一栏的情况。由于网站税务过滤系统的红字发票抵扣,这样的问题一般不会发生。如果此问题仍然存在,请在第一时间与负责人密切联系

金融事务

行政机关确认后,对这种情况进行类似处理。

9.录入销售项目统计数据时,系统不允许修改或弹出相关提示框?

网站税务系统进出口项目的统计数据是从水印税控系统自动导入的,一般不允许修改,即使系统可以修改,也会作为一个密钥使用。

10.纳税人专用票如何在咨询月内导入报税?

在咨询月份的中小企业,系统会通过进项税自动将审计结果申请表中的审计检查导入附表2第三栏;未按现行认证统计数据审核核对的进项税自动导入附表二第26栏。详细的统计数据可以在

增值税

在扣款明细表(012)中查询。

11、

增值税

如何将抵扣明细表上的统计数据导入增值税一般纳税人主表?

增值税抵扣明细表(012)中的信息技术自动导入附表2的相关栏目,附表2中的统计数据经用户确认后自动导入增值税一般纳税人主表第11、14栏“一般运费、劳务、应税公共服务”中的“月数”。如果纳税人同时拥有“一般货运和劳务及应税公共服务”和“货运和劳务及应税公共服务按需”,原则上需要在涉税业务中变更“月数”内的进项税额。

12.没有任何输入输出怎么办?

仍然需要创建空报表(012增值税抵扣清单、013增值税销售清单、554代扣所得税一般缴款书抵扣表、555应税公共服务抵扣项目表等。),然后按照先附王艳表的顺序创建105 2003版增值税纳税申报表(适用于一般纳税人),并提交申报。

13.填写报表时有些数字难以修改?

这些数字是其他税务机关从网站税务系统自动导入的,用户很难修改。如果您认为这些数字应该,请与负责的税务机关密切联系。

14.一月份开的发票怎么填,上个月申报的?

上月1月上报开票的统计数据,从1月未开票的统计数据中扣除,但应保证附表(1)第9栏统计数据小于非零,未结统计数据按上述必要性在下一个报告期扣除。

15.表1有红字发票如何填写申报?

1月份销售时,只需填写税控机开具的发票总额,包括负发票和正发票。如果总额为正数,请纳税人出去到负责税务机关的办税服务大厅申报。

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