审计报告费用(2020标准审计报告范文3篇)
2021-06-21 20:03:44

苏宁易购发布2019年审计报告,公司第七届董事会第三次会议审议通过审计费用2050万元

续聘普华永道中天为2020年度审计机构

《关于拟聘任会计师事务所的议案》。公司董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计师。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计经验。在公司2019年度财务报告审计中,严格遵守国家相关法律法规,独立、客观、公正地提供优质审计服务,体现良好的职业道德和专业精神,完成公司审计任务。 2019年,公司财务审计费用1600万元,内部控制审计费用450万元。

为此,公司董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计师,对公司2020年度的财务报告和内部控制报告进行为期一年的审计,并要求股东大会授权公司管理层与其签订相关协议,根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案仍需提交2019年度股东大会审议。

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